domov
Novinarsko središče
Novinarsko središče - Sporočila za medije
natisni
 
 
Izhodišča za pripravo sprememb državnega proračuna za 2008 in državnega proračuna za 2009 

Ljubljana, 29. junij 2007 – Vlada RS je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo sprememb državnega proračuna za leto 2008 in državnega proračuna za leto 2009. Izhodišča za pripravo sprememb proračuna RS za leti 2008 in 2009 so pripravljena v skladu z novimi, spomladanskimi napovedmi UMAR-ja.

Na svoji prvi proračunski seji je Vlada RS določila proračunski primanjkljaj za leto 2008 v višini 1,3% BDP in 0,6% BDP v letu 2009. Proračunski primanjkljaj v letu 2008 se povečuje izključno zaradi investicij v železniško infrastrukturo, kar pa na skupen primanjkljaj sektorja država ne bo vplivalo, saj so bili odhodki za ta namen že vključeni v projekcije, ki so bile pripravljene za zadnji Program stabilnosti. 

Spremembe proračuna za leto 2008 bodo potrebne predvsem zaradi reorganizacije Agencije za železniški promet (enako kot pri rebalansu proračuna za leto 2007), novih ocen socialnih transferov – družinskih prejemkov in starševskih nadomestil ter predsedovanja Slovenije Svetu EU, manjšega zamika pri gradnji objektov na južni meji in  spremembo pri plačevanju ukrepov druge osi v okviru Programa razvoja podeželja, kjer bodo vsi upravičenci dobili denar v obdobju n+1.

Na drugi proračunski seji, ki bo predvidoma 20. julija, bo vlada določila razrez po glavnih programih in proračunskih uporabnikih.

Delež proračunskih odhodkov se v primerjavi s sprejetim proračunom za 2008 v deležu BDP znižuje, in sicer bo znašal 24,8% BDP (v sprejetem proračunu 25,6%). V letu 2009 se bodo proračunski odhodki znižali na 24,0% BDP.

Za obe proračunski leti, tako 2008 kot 2009, bo možno sofinancirati predviden obseg odhodkov brez prvotno predvidenega dviga DDV.

Iz tabele, ki je v prilogi, so razvidne spremembe predvidenih odhodkov med posameznimi ekonomskimi nameni, ki so posledica prej navedenih sprememb. Posebej je treba opozoriti, da je do sprememb znotraj ekonomski klasifikacije v letu 2008 prišlo tudi zaradi reorganizacije Agencije železniški promet.

Vlada RS bo v proračunskem obdobju 2008 in 2009 še naprej uresničevala prioritete iz Strategije razvoja Slovenije.

PROJEKCIJE ODHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2008 - 2011 PO EKONOMSKI STRUKTURI 

 - v eurih -
konti ekonomske klasifikacije
Sprejeti proračun 2008
Projekcije za leto 2008
Spremembe za leto 2008
Projekcije za leto 2009
Projekcije za leto 2010
Projekcije za leto 2011
1
2
3 = 2 - 1
4
5
6
  Skupaj odhodki 8.445.316.338 8.559.219.169 113.902.831 8.813.699.995 9.256.562.220 9.648.695.872
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 902.209.737 939.734.340 37.524.603 979.718.754 1.016.876.976 1.044.866.139
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 154.688.190 154.752.690 64.500 157.121.195 160.401.171 165.000.801
402 Izdatki za blago in storitve 845.378.713 953.949.058 108.570.345 905.244.093 942.095.477 963.257.877
403 Plačila domačih obresti 264.286.966 279.287.892 15.000.926 154.613.778 146.419.248 128.072.918
404 Plačila tujih obresti 80.003.170 90.003.567 10.000.397 226.048.154 264.896.709 276.658.124
409 Rezerve 94.088.330 58.461.878 -35.626.452 54.681.279 61.421.511 62.895.627
410 Subvencije 513.905.980 591.092.688 77.186.708 624.872.032 623.424.983 635.659.185
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 981.360.989 996.422.684 15.061.695 1.014.411.039 1.032.594.238 1.045.249.964
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 74.925.817 74.925.817 0 75.427.599 77.797.992 79.168.140
413 Drugi tekoči domači transferi 3.148.314.818 3.017.547.105 -130.767.713 3.167.231.753 3.303.984.294 3.493.630.961
414 Tekoči transferi v tujino 19.282.147 19.282.147 0 19.743.586 20.237.175 20.722.865
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 401.365.137 594.554.575 193.189.438 518.866.200 562.947.965 584.822.071
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 182.810.135 170.287.125 -12.523.010 193.807.739 227.449.696 264.668.164
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 429.509.506 276.761.206 -152.748.300 371.205.824 456.538.333 515.559.675
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije 353.186.703 342.156.397 -11.030.306 350.706.970 359.476.452 368.463.361

 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI