|
Ljubljana, 29. junij 2007 – Vlada RS
je na današnji seji sprejela izhodišča
za pripravo sprememb državnega proračuna
za leto 2008 in državnega proračuna za
leto 2009. Izhodišča za pripravo sprememb
proračuna RS za leti 2008 in 2009 so
pripravljena v skladu z novimi, spomladanskimi
napovedmi UMAR-ja.
Na svoji prvi proračunski seji je Vlada
RS določila proračunski primanjkljaj za
leto 2008 v višini 1,3% BDP in 0,6% BDP
v letu 2009. Proračunski primanjkljaj v
letu 2008 se povečuje izključno zaradi
investicij v železniško infrastrukturo,
kar pa na skupen primanjkljaj sektorja
država ne bo vplivalo, saj so bili odhodki
za ta namen že vključeni v projekcije,
ki so bile pripravljene za zadnji Program
stabilnosti.
Spremembe proračuna za leto 2008 bodo
potrebne predvsem zaradi reorganizacije
Agencije za železniški promet (enako kot
pri rebalansu proračuna za leto 2007),
novih ocen socialnih transferov – družinskih
prejemkov in starševskih nadomestil ter
predsedovanja Slovenije Svetu EU, manjšega
zamika pri gradnji objektov na južni meji
in spremembo pri plačevanju ukrepov druge
osi v okviru Programa razvoja podeželja,
kjer bodo vsi upravičenci dobili denar
v obdobju n+1.
Na drugi proračunski seji, ki bo predvidoma
20. julija, bo vlada določila razrez po
glavnih programih in proračunskih uporabnikih.
Delež proračunskih odhodkov se v primerjavi
s sprejetim proračunom za 2008 v deležu
BDP znižuje, in sicer bo znašal 24,8% BDP
(v sprejetem proračunu 25,6%). V letu 2009
se bodo proračunski odhodki znižali na
24,0% BDP.
Za obe proračunski leti, tako 2008 kot
2009, bo možno sofinancirati predviden
obseg odhodkov brez prvotno predvidenega
dviga DDV.
Iz tabele, ki je v prilogi, so razvidne
spremembe predvidenih odhodkov med posameznimi
ekonomskimi nameni, ki so posledica prej
navedenih sprememb. Posebej je treba opozoriti,
da je do sprememb znotraj ekonomski klasifikacije
v letu 2008 prišlo tudi zaradi reorganizacije
Agencije železniški promet.
Vlada RS bo v proračunskem obdobju 2008
in 2009 še naprej uresničevala prioritete
iz Strategije razvoja Slovenije.
PROJEKCIJE ODHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2008 - 2011 PO EKONOMSKI
STRUKTURI
|
|
|
|
|
|
|
- v eurih - |
|
|
konti ekonomske klasifikacije
|
Sprejeti proračun 2008
|
Projekcije za leto 2008
|
Spremembe za leto 2008
|
Projekcije za leto 2009
|
Projekcije za leto 2010
|
Projekcije za leto 2011
|
|
|
|
1
|
2
|
3 = 2 - 1
|
4
|
5
|
6
|
| |
Skupaj odhodki |
8.445.316.338 |
8.559.219.169 |
113.902.831 |
8.813.699.995 |
9.256.562.220 |
9.648.695.872 |
| 400 |
Plače in drugi izdatki zaposlenim |
902.209.737 |
939.734.340 |
37.524.603 |
979.718.754 |
1.016.876.976 |
1.044.866.139 |
| 401 |
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost |
154.688.190 |
154.752.690 |
64.500 |
157.121.195 |
160.401.171 |
165.000.801 |
| 402 |
Izdatki za blago in storitve |
845.378.713 |
953.949.058 |
108.570.345 |
905.244.093 |
942.095.477 |
963.257.877 |
| 403 |
Plačila domačih obresti |
264.286.966 |
279.287.892 |
15.000.926 |
154.613.778 |
146.419.248 |
128.072.918 |
| 404 |
Plačila tujih obresti |
80.003.170 |
90.003.567 |
10.000.397 |
226.048.154 |
264.896.709 |
276.658.124 |
| 409 |
Rezerve |
94.088.330 |
58.461.878 |
-35.626.452 |
54.681.279 |
61.421.511 |
62.895.627 |
| 410 |
Subvencije |
513.905.980 |
591.092.688 |
77.186.708 |
624.872.032 |
623.424.983 |
635.659.185 |
| 411 |
Transferi posameznikom in gospodinjstvom |
981.360.989 |
996.422.684 |
15.061.695 |
1.014.411.039 |
1.032.594.238 |
1.045.249.964 |
| 412 |
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam |
74.925.817 |
74.925.817 |
0 |
75.427.599 |
77.797.992 |
79.168.140 |
| 413 |
Drugi tekoči domači transferi |
3.148.314.818 |
3.017.547.105 |
-130.767.713 |
3.167.231.753 |
3.303.984.294 |
3.493.630.961 |
| 414 |
Tekoči transferi v tujino |
19.282.147 |
19.282.147 |
0 |
19.743.586 |
20.237.175 |
20.722.865 |
| 420 |
Nakup in gradnja osnovnih sredstev |
401.365.137 |
594.554.575 |
193.189.438 |
518.866.200 |
562.947.965 |
584.822.071 |
| 431 |
Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki |
182.810.135 |
170.287.125 |
-12.523.010 |
193.807.739 |
227.449.696 |
264.668.164 |
| 432 |
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom |
429.509.506 |
276.761.206 |
-152.748.300 |
371.205.824 |
456.538.333 |
515.559.675 |
| 450 |
Plačila sredstev v proračun Evropske
unije |
353.186.703 |
342.156.397 |
-11.030.306 |
350.706.970 |
359.476.452 |
368.463.361 |
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
|